2月25日上午,我校2024年度干部经济责任审计结果反馈暨审计整改工作会议在临港校区学术楼105会议室召开。党委副书记、校长顾春华和总会计师张川出席会议,学校内审领导小组联席会议部门负责人、被审计干部及其所在学院/部门相关人员近45人参会。会议由张川主持。
会议伊始,审计处通报2024年度干部经济责任审计任务完成情况,并对审计发现问题进行分类分析,解读审计整改工作通知,明确整改要求和整改期限。
党委常委、组织部部长赵建明就做好干部经济责任审计及其整改工作提出要求,强调要高度重视审计对于干部队伍建设和管理水平提升的作用,通过审计整改促进干部树立正确的政绩观和价值观。对于审计发现的个性化问题,被审计领导干部及其相关部门单位要深刻剖析问题产生的原因,切实增强整改责任意识,从完善制度、强化制度执行等环节真正做到规范管理、防控风险。纪委(监察专员办公室)副书记黄俊在发言中表示,纪检监察与审计是学校监督体系的重要组成部分,两者在推进审计整改工作中具有协同互补的作用。纪委将进一步加强与审计的协作配合,推进“纪审”联动,形成监督合力,共同推进审计整改工作的落实。实验室与资产管理处处长陆玮、财务处副处长邹鹰分别从进一步规范资产管理和使用、规范财务预算和经费报销等方面,表示要积极运用审计整改结果,密切配合并支持各部门和学院落实好审计整改工作任务。
张川对此次审计工作给予充分肯定,她强调领导干部经济责任审计是学校加强内部管理、规范权力运行的重要举措,对于促进学校健康发展具有重要意义。通过此次审计,发现了一些问题和不足,这为学校各学院/部门进一步加强管理、改进工作提供重要契机。
最后,顾春华作总结讲话。他对加强内部审计、做好审计整改提出四点要求:一是要加强学习,思想上充分认识审计的作用和审计整改的意义。要认真学习习近平总书记《在二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话》精神,站在审计是党和国家监督体系的重要组成部分、是推动国家治理体系和治理能力现代化的重要力量的高度,发挥审计在党的自我革命中的作用,发挥内部审计对于高水平大学建设的重要保障作用。二是要精心制定审计整改方案,落实整改责任,明确整改措施和整改进度,以钉钉子精神落实整改,形成闭环。三是要善于举一反三,积极拓展审计整改的效果。通过审计发现的个性化问题,各学院、部门结合实际排查在管理运行中是否执行了上级和学校的文件制度,内部制度流程是否完善,相关业务的决策和执行环节是否科学规范。四是要多部门联动,跟踪督查审计整改成效,机关职能部门要按照问题业务归口,加强指导和检查,共同做好审计整改“回头看”,真正推动审计整改落地见效。
审计处 供稿