我校召开2025年度校属企业财务决算审计进点会

为切实做好2025年度高校校属企业财务决算审计工作,强化校属企业资产监管,规范财务收支行为,防范经营管理风险,推动校属企业高质量发展,近日,我校校属企业2025年度年报审计进点会在杨浦校区资产经营公司会议室召开。审计处处长王轩主持会议,校资产经营公司总经理金斐、校资产经营公司副总经理王凡,审计处工作人员、审计事务所主审、各校属企业负责人及财务负责人、审计工作联络员参加会议。

会上,审计处明确本次年报审计的工作依据、审计范围、核心内容及时间安排。本次审计将聚焦2025年度企业财务决算真实性、合法性、效益性,重点核查资产负债管理、收入利润核算、重大经济决策执行、内部控制制度建设等关键领域,同时兼顾政策执行、廉洁从业等方面的监督检查。审计事务所主审老师详细介绍了审计工作实施方案,明确了资料提供清单、工作对接流程及沟通反馈机制,并承诺将严格遵守审计工作纪律,坚持依法审计、客观公正、廉洁自律的工作原则,确保审计结果真实可信。

王轩在讲话中强调,对校属企业进行年度财务报告审计是每年常规工作,是学校履行出资人职责、加强国有资产监管、规范校属企业运营管理、促进企业健康发展的重要制度性安排,旨在客观、公正地评价企业的财务状况、经营成果和内部控制情况,揭示风险、提出建议。她对本次审计工作提出三点要求:一是希望审计组严格遵守国家审计准则和职业道德规范,履行好独立、客观、公正地职责,确保审计监督的权威性和有效性;二是希望被审计的校属企业积极配合,及时、完整、准确地提供审计所需的各类资料,保障审计工作的开展;三是希望审计组和被审计的校属企业协同配合,建立畅通、高效的沟通协调机制,以期通过审计,实现“促进企业规范管理、提升企业经营效益、防范经营管理风险、保障企业健康持续发展”的“以审促治”的目标。

金斐表示,资产经营公司一贯高度重视企业年度财务决算审计,充分认识到这是全面检视校属企业经营管理与财务状况的重要工作,对保障企业健康规范发展意义重大。公司上下将全力支持、主动配合本次审计工作,确保提供资料及时、真实、完整,指定专人对接联络,做好内外协调和保障;严肃对待、虚心听取审计组专业意见,对发现的问题及时研究、切实整改,实现“以审促改、以审促建、以审促治”的工作目标,进一步规范管理、防范风险、提升效能。随后,各校属企业负责人依次作了表态发言。

此次进点会的召开,标志着我校2025年度校属企业年报审计工作正式启动,为审计组与被审计单位搭建了沟通对接的桥梁,明确了工作方向和责任要求。下一步,审计组将按照既定方案有序开展审计工作,学校审计处将全程跟踪督导,确保审计工作取得实效,为校属企业规范健康发展保驾护航。

审计处 供稿